2018 MAAŞ KATSAYILARI VE VERGİ DİLİMLERİ

2018 MAAŞ KATSAYILARI VE VERGİ DİLİMLERİ

Maaş Katsayıları

Taban Katsayı : 1,699121

Maaş Katsayısı: 0,108550

Yan Ödeme    : 0,034424

Asgari geçim indirim matrahı: 2.029,50

SSK Taban: 2.029,50

SSK Tavan: 15.221,40

Gelir Vergisi Matrahları

14.800                                  % 15

80.000                                   % 20

120000                                  % 27

110.000 ve daha fazlası            % 35

 

Not: 2018 Yılı Maaş Otomasyonundan bu verilerin güncellenmesi gerekmektedir.

 

Yeni Yıl Mesajı

2018 yılının size sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diler; yeni yılınızı tüm içtenliğimizle kutlarız.

Sağlıklı Mutlu ve Bol Kazançlı Bir Yıl Olması Dileğiyle

Stnet Yazılım ve Otomasyon Sistemleri

Sinan BASTEM

MUHASEBE OTOMASYONU KAPANIŞ VE DEVİR İŞLEMLERİ

MUHASEBE OTOMASYONU KAPANIŞ VE DEVİR İŞLEMLERİ

2017  Döneminde yapılacak işlemler

 1- Amortisman ayrımı yapılmalı. (Amortisman ayrımı için firmamızdan destek alınabilir.)

2-  Ödenek üstü harcama bulunan bütçe kalemleri Bütçe İşlemleri Menüsünden Ödenek aktarma işlemiyle aktarım yapılarak ödenek üstü harcamalar kapatılmalı.

3-  Banka nakitleri ve devredecek Emanet hesapları kontrol edilmeli doğruluğu sağlanmalıdır. Not: Bu işlemden sonra Aralık ayı Kbs sistemine aktarılır ve daha sonra diğer işlemler yapılmalı.

4- Bütçe işlemlerinde ödenek iptali işlemi yapılmalı ertesi yıla devredecek bütçe kalemleri buradan iptal işlemi yapılmamalı.

5- Muhasebe İşlemleri menüsünden Devir ve Kapanış İşlemleri bölümünden Kapanış Fişi oluşturulmalı.

6- Raporlar İşlemleri menüsünden Tablolar bölümünden Kapanış Mizan Tablosu incelenmeli doğruluğu sağlanmalıdır. Ayrıca Devir cetveli Tablolar menüsünden Kontrol edilmeli

7- Tanım ve Ayarlar Menüsünden Devir ve Dönem İşlemleri menüsünden Muhasebe Hesap Devri bölümünden Dönem 2018 seçilip Devir işlemi başlatılmalı.

 

            2018 Döneminde yapılacak işlemler

 1- Muhasebe İşlemleri menüsünden Devir ve Kapanış İşlemleri bölümünden Açılış Fişi incelenmeli doğruluğu sağlandıktan sonra Kaydet butonuna basılarak işlem aktifleştirilmelidir.

2- Bütçe İşlemleri Menüsünden Bütçe Muhasebeleştirme İşlemine girilerek Taslak Bütçeden Aktar Butonu basılarak bütçenin muhasebeleştirilmesi yapılmalıdır.

3- Bütçe İşlemleri Menüsünden Devreden Ödenek Girişi menüsünden bir önceki yıldan devir olan bütçe kalemleri var ise buradan işlemi yapılır.

4-  Muhasebe İşlemleri Özel Muhasebe Fişine girilerek devirle gelen Dönem olumlu veya olumsuz hesapların (590-591) Geçmiş Yıllar Olumlu veya olumsuz hesabına aktarılması gerekmektedir. (570-580)

Not: Yıl sonu işlemleri tamamlandıktan sonra devir işlemlerinin firmamız tarafından yapılması önerilir.

İstek ve arzularınızı bizimle paylaşmanızı diler, İyi çalışmalar dileriz.

 

 

GELİR TAKİP OTOMASYONU DEVİR İŞLEMLERİ

GELİR TAKİP OTOMASYONU DEVİR İŞLEMLERİ

2017 Döneminde yapılacak işlemler

 1-  Dönem Sonu İşlemlerinden Menüsünden Devir ve Dönem İşlemleri menüsünden Dönem İşlemleri sekmesinden yeni dönem oluşturulur. (2018) Devir İşlemleri sekmesine geçilerek Devredilecek dönem seçilir(2018) Mevcut dönem Bilgilerini Devretmeden Yeni Döneme Kopyala seçeneği işaretlenir Başlat butonuyla bir sonraki döneme devir işlemi yapılır.

 

İstek ve arzularınızı  bizimle paylaşmanızı diler, İyi çalışmalar dileriz.

 

 

MAAŞ OTOMASYONU DEVİR İŞLEMLERİ

MAAŞ OTOMASYONU DEVİR İŞLEMLERİ

2018 Döneminde yapılacak işlemler

 1-  Tanım ve Ayarlar Menüsünden Devir ve Dönem İşlemleri menüsünden Yeni Dönem oluşturma işlemlerinden yeni dönem oluşturulur. (2018) Devir İşlemleri menüsüne geçilerek Devredilecek dönem seçilir(2018) Başlat butonuyla bir sonraki döneme devir işlemi yapılır.

 

2018 Döneminde yapılacak işlemler

 1-Tanım ve Ayarlar Menüsünden Genel tanımlar alanına geçilerek Kurum bilgileri ve diğer yasal kesinti bilgileri kontrol edilerek yeni değerler işlenir.

İstek ve arzularınızı  bizimle paylaşmanızı diler, İyi çalışmalar dileriz.

 

 

TAŞINIR MAL OTOMASYONU DEVİR İŞLEMLERİ

TAŞINIR MAL OTOMASYONU DEVİR İŞLEMLERİ

2017 Döneminde yapılacak işlemler

 1-  Tanım ve Ayarlar Menüsünden Devir ve Dönem İşlemleri menüsünden Yeni Dönem oluşturma işlemlerinden yeni dönem oluşturulur. (2018) Devir İşlemleri menüsüne geçilerek Devredilecek dönem seçilir (2018) Başlat butonuyla bir sonraki döneme devir işlemi yapılır.

2018 Döneminde yapılacak işlemler

 1- Ambar İşlemleri Menüsünden Ambar Giriş İşlemi menüsüne girilerek devredilen kayıtlar bulunarak tarih kontrolü yapılıp tekrar kaydet butonuyla işlem aktifleştirilir.

İstek ve arzularınızı  bizimle paylaşmanızı diler, İyi çalışmalar dileriz.

 

 

KDV Tevkifat Oran Değişikliği Hakkında Tebliğ

27 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazetede yer alan tebliğe göre Yapım işlerinden uygulanan 2/10 ibraresi 3/10 oranında değiştirilmiştir. 01.10.2017 tarihinden geçerli olacaktır.

İlgili Resmi Gazete metni aşağıdır.

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 14)

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.1.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “(2/10)” ibaresi “(3/10)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayım tarihini izleyen aybaşından itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

2018 Yılı Bütçe Çalışmaları Hakkında

BÜTÇE ÇALIŞMALARI HAKKINDA 

2017 Döneminde yapılacak işlemler

 1- Tanım ve Ayarlar – Devir ve Dönem İşlemleri – Dönem İşlemleri Sekmesinden Dönem Yılına yeni oluşturulacak dönem yazılır (Örnek 2017 ) Dönem oluşturulur. Taslak Bütçe Devri sekmesine geçilerek Devredilecek dönem seçilir (yeni oluşturulan dönem 2018 ) Seçilir ve Başlat butonuyla bir sonraki döneme Bütçe devir işlemi yapılır.

2018 Döneminde yapılacak işlemler

 1- Bütçe İşlemleri – Taslak Bütçe İşlemleri – Gider Bütçe Fişi ve Gelir Bütçe Fişi işlemlerine girilerek Toplu gider veya toplu gelir girişinden bütçe rakamlar toplu bir ekrandan değiştirilir.

2- Gider ve gelir denkliği sağlandığında İzleyen 2 yıl bütçeleri oluşturabilmek için Bütçe İşlemleri – Taslak Bütçe İşlemleri – İzleyen Yıl Gelir Gider Bütçesi Aktarma bölümüne girilerek sonraki yıllar için ön gerilen % artırımlar yapılır.

3- Raporlar – Taslak Bütçe Raporları Menüsünden Bütçe ile ilgili raporların çıktısı alınır.

Siz Değerli Müşterilerimizin; Bütçe çalışmaları yapılırken hangi dönemde hangi işlemin yapılması gerektiği çok önemlidir. Bilgi kaybı oluşmaması için sıralamaya dikkat edilmelidir.

İstek ve arzularınızı  bizimle paylaşmanızı diler, İyi çalışmalar dileriz…

2017 Temmuz Maaş Katsayıları Hakkında

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,102706), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,607645), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,03257) olarak belirlenmiştir.